(1)50000元值稅款為增值稅款為6500 支付運(yùn)費(fèi)500增值稅45元;2.(2)注明價(jià)款11300元增值稅;3.(3)自產(chǎn)糕點(diǎn),不需征收增值稅,無計(jì)稅義務(wù);4.(4)小麥,不用于生產(chǎn)經(jīng)營,不征收增值稅;5(5)食品盒,可以抵扣增值稅,可以享受增值稅減免稅政策。
現(xiàn)代的灰狼
于2024-01-12 09:42 發(fā)布 ??162次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

包含免征增值稅。
2017-02-17 12:13:19

同學(xué)你好
你的問題是什么
2024-01-12 09:42:41

你好,按40萬*1%交稅對(duì)的
免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-11-18 12:31:35

你好 那你是否有申報(bào) 申報(bào)之后 你年末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅
2020-01-03 12:22:26

您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
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