
苗木在進(jìn)行網(wǎng)上增值稅減免備案的時(shí)候 ,應(yīng)該在減免稅備案事項(xiàng)里面填哪一欄?征收品目里應(yīng)該填哪一欄?
答: 您好,都有哪些欄,麻煩截圖看看,謝謝。
減免增值稅是指免征增值稅嗎?
答: 包含免征增值稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我是小規(guī)模,第二季度銷售額不滿30萬,免征增值稅,其有10萬無票收入,第三季度,50萬開票,其中10萬沖之前的未開票收入,我按40萬*1%交稅對(duì)吧?這個(gè)增值稅減免稅明細(xì)表怎么填呢?
答: 你好,按40萬*1%交稅對(duì)的 免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

