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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-11-18 12:31

你好,按40萬*1%交稅對的
免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。

小小 追問

2020-11-18 13:20

我第三季度沖減的未開票收入,是第二月確認(rèn)的未開票收入,當(dāng)時按3%計算的增值稅,現(xiàn)在第三季度沖減,是也可以按3%沖減吧?

小云老師 解答

2020-11-18 13:31

是的,之前按多少交的現(xiàn)在按多少沖減

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你好,按40萬*1%交稅對的 免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
2020-11-18 12:31:35
包含免征增值稅。
2017-02-17 12:13:19
你直接在相關(guān)的免稅項目欄填寫你的免稅 金額就是了
2019-06-12 11:36:27
????我單位剛剛轉(zhuǎn)為增值稅一般納稅人,發(fā)生費用:金稅盤報稅盤720(增值稅專用發(fā)票),系統(tǒng)維護費330,共計1050.請問分錄如下?借管理費用1050?貸銀行存款1050?借應(yīng)交稅金-未交增值稅減免稅1050?貸營業(yè)外收入1050?這樣做對嗎?
2017-06-07 18:19:11
你是企業(yè)會計準(zhǔn)則記賬嗎?
2019-03-28 07:27:19
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