
從3月開始成品油列入管理,我們3月請供應商沒有給我們開票,但是我們給客戶開了發(fā)票,現在供應商開來發(fā)票 ,現在錄入數量按發(fā)票錄入,還是按現在實際庫存錄入 數量?
答: 您好,按實際庫存錄入數量就行。
老師,庫存商品不要做暫估嗎?等月結時,供應商提供發(fā)票后怎么做
答: 需要暫估 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估 根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據發(fā)票入賬 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問,貨賣給客戶了,但是庫存商品顯示零,供應商那里沒開票過來,咋辦
答: 你好 那你們也得暫估入庫的 不然你銷售了做收入無法結轉成本的 。補做 借庫存商品貸銀行存款或者應付賬款

