
老師,庫存商品不要做暫估嗎?等月結時,供應商提供發(fā)票后怎么做
答: 需要暫估 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估 根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據發(fā)票入賬 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
老師,請問,貨賣給客戶了,但是庫存商品顯示零,供應商那里沒開票過來,咋辦
答: 你好 那你們也得暫估入庫的 不然你銷售了做收入無法結轉成本的 。補做 借庫存商品貸銀行存款或者應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司倒閉前,欠供應商的債務,雙方協商后:1.把一部分原供應產的貨退還給供應商,2把一部分其它庫存商品抵債。結果供應商還要給我司28000元,怎么記這個賬呢?
答: 多的28000元,這個相當于銷售了,要做成收入的,然后出成本
如別的供應商額外贈送給我們的產品又不開票,我們又要開票出去,做庫存商品貸營業(yè)外收這個庫存商品按實際供貨金額記是嗎
老師這是我公司購進的庫存商品,因為每個供應商同樣商品名稱可能都開的不一樣,所以我想說我賣給別人開票時可以不用和這名稱一模一樣可以嗎?
我在一家貿易公司就職會計工作,近期公司購進500噸煤(濕基),、給供應商結算安干基結算495噸,銷售出庫時安濕基出庫,客戶給我公司結算安干基493噸,針對這個情況,我公司的庫存商品賬數量怎么結算?
出借庫存商品給供應商,單價1000,10個。歸還時商品已掉價,單價900,6個,另外4個還了其他規(guī)格的商品,單價980元。已補差價320元給對方。分錄又如何做?

