
2017年7月的進(jìn)貨專票還沒有抵扣,我7月可以寫應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(進(jìn)項(xiàng))直接入賬,后面360天認(rèn)證就可以嗎?我看別人賬有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有附認(rèn)證清單,有的沒有,這個(gè)認(rèn)證清單做附件是必須的還是可以進(jìn)可以不進(jìn)?
答: 你好,7月份沒有認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),而不是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)的 清單是與發(fā)票抵扣聯(lián)按月裝訂成冊(cè)來保管好 就可以了
老師,本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣,做賬的時(shí)候,必須要做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?可不可以正常做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,然后單獨(dú)記著哪些發(fā)票沒有認(rèn)證。
答: 一般是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年十月份一張專票沒有認(rèn)證,做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)月認(rèn)證了并且要抵扣,直接從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)就可以了是嗎?請(qǐng)看我做的分錄
答: 你好, 是的,您的分錄是正確的。

