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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-21 15:25

當月的發(fā)票在當月認證抵扣是不是直接記入應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 是,如果是以前沒有認證抵扣的發(fā)票但是我已經(jīng)記入應交稅費-待認證進項稅額,后面我認證抵扣了是不是直接轉(zhuǎn)入進項稅額? 是的,

W是韋姐姐 追問

2019-10-21 15:30

待認證進項稅額轉(zhuǎn)入進項稅額摘要怎么寫比較好

maize老師 解答

2019-10-21 15:35

認證抵扣xx發(fā)票就可以,按你們實際寫

W是韋姐姐 追問

2019-10-21 15:48

好的,這兩個科目要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?要怎么弄

maize老師 解答

2019-10-21 15:52

借銷項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額,

W是韋姐姐 追問

2019-10-21 15:55

如果進項稅額大于銷項呢?是不是就證明沒有未交增值稅?

maize老師 解答

2019-10-21 15:57

這個代表是有留底稅額,

W是韋姐姐 追問

2019-10-21 15:58

根本就不用交增值稅,那我怎么弄

maize老師 解答

2019-10-21 16:00

你要弄啥,你就做上面這個分錄就可以借銷項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額,

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相關(guān)問題討論
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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