
免稅的收入開(kāi)具發(fā)票64萬(wàn),怎么賬務(wù)處理?
答: 你好!借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 就可以了
預(yù)收賬款分免稅收入和應(yīng)稅收入。這個(gè)跟發(fā)票上開(kāi)具的怎么區(qū)分?我們現(xiàn)在的業(yè)務(wù)收入全部是免稅的,但是所有發(fā)票開(kāi)具都是增值稅發(fā)票。賬務(wù)處理是按免稅做還是把稅額分開(kāi)做。
答: 免稅的開(kāi)具的增值稅發(fā)票,稅率是0吧?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月開(kāi)出免稅發(fā)票做賬是 借 :應(yīng)收賬款 60萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60萬(wàn),2月這張免稅發(fā)票沖紅了怎么賬務(wù)處理呢?
答: 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)收賬款 60萬(wàn)
去年暫估了成本72萬(wàn),今年只收到了64萬(wàn)的發(fā)票,中間的差額補(bǔ)繳了稅,如何做賬務(wù)處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)上季度申報(bào)了未開(kāi)票收入,下季度開(kāi)始享受免稅政策,開(kāi)具了免稅發(fā)票,我賬務(wù)上怎么處理?
老師,我們公司有個(gè)64萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在不用付款了,導(dǎo)致有64萬(wàn)的應(yīng)付賬款余額掛賬了,怎么處理呢!

