国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

秦紅斌老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-01-05 14:51

同學(xué)你好,把暫估沖銷,再按發(fā)票實際金額作賬務(wù)處理便可。

嗚啦啦啦 追問

2024-01-05 15:19

關(guān)鍵數(shù)量單價金額都對不上怎么沖

秦紅斌老師 解答

2024-01-05 15:55

同學(xué),你好,把之前的數(shù)量和金額一起沖銷,再按現(xiàn)成的數(shù)量和金額入賬就可以了。

秦紅斌老師 解答

2024-01-05 16:20

同學(xué)你,以前的做的賬全部沖銷,再重新按現(xiàn)在的發(fā)票金額及數(shù)量入賬,以前不管怎么做的賬,做了多少,都沖掉

秦紅斌老師 解答

2024-01-05 16:20

同學(xué)你好,少個字,不好意思

嗚啦啦啦 追問

2024-01-05 17:01

是不是沖銷這個領(lǐng)料單

嗚啦啦啦 追問

2024-01-05 17:20

是不是這樣,老師~~

秦紅斌老師 解答

2024-01-05 18:14

同學(xué)你好,你的賬好亂哦,生產(chǎn)領(lǐng)用的不用沖銷,只要沖銷暫估就可以了,借:應(yīng)付賬款 5581.25 貸:原材料-暫估-拉頭 5581.25,收到發(fā)票了,按實際發(fā)票金額數(shù)量入賬,生產(chǎn)領(lǐng)用的生產(chǎn)成本,按差額作分錄,借:生產(chǎn)成本 貸:原材料,或作相反分錄,

秦紅斌老師 解答

2024-01-05 18:16

因為生產(chǎn)領(lǐng)用的數(shù)量不會變,只是單價變了,結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本有差額,只做這部分的補錄就好了

嗚啦啦啦 追問

2024-01-06 12:32

不沖銷領(lǐng)料那我前面領(lǐng)的材料豈不是對不上按實際發(fā)票的名稱和單位

秦紅斌老師 解答

2024-01-06 14:24

同學(xué)你好,這樣的方法只是針對同一原材料,不同原材料,要分開處理哦,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,把暫估沖銷,再按發(fā)票實際金額作賬務(wù)處理便可。
2024-01-05 14:51:42
1,沖回1000 3,之間的差異一般不處理
2016-05-19 10:14:04
你好 ;? 那你 就紅沖暫估分錄。 調(diào)整當(dāng)時領(lǐng)用 和銷售結(jié)轉(zhuǎn)的分錄? 挨著補做
2021-10-15 15:34:46
你好 把之前做的暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本都沖回 重新做正確的
2020-10-16 12:47:56
是工業(yè)的是嗎?借應(yīng)付貸原材料172413.8 借原材料172413.8貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本貸庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本-172413.8貸庫存商品負(fù)數(shù) 借原材料44247.79貸應(yīng)付 借生產(chǎn)成本貸原材料 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本44247.79貸庫存商品
2019-04-24 17:43:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...