
當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),月末需要把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方嗎,直接一借一貸可以嗎
答: 你好,沒(méi)有應(yīng)納稅額的情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅賬務(wù)處理的
一般納稅人當(dāng)月只有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 可以嗎?
答: 同學(xué)你好 就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需交稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)這兩筆分錄是月末做還是年末把當(dāng)年銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一起結(jié)轉(zhuǎn)?而借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這筆分錄只要當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需交稅就月末做?
答: 你好,你寫(xiě)的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來(lái), 最后一筆是月末需要交稅的時(shí)候做

