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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務師

2023-12-16 15:20

為啥是打款給供應商而不是客戶呢?

親愛的不二 追問

2023-12-16 15:25

供應商給的返利,實際沒有發(fā)生促銷

家權(quán)老師 解答

2023-12-16 15:27

供應商開紅字發(fā)票紅沖就是

親愛的不二 追問

2023-12-16 15:28

現(xiàn)在是需要我們開具促銷費發(fā)票才可以拿到對應的返利

家權(quán)老師 解答

2023-12-16 15:31

你們沒有理由開票,返利是供應商的折扣行為,應該是他們開負數(shù)發(fā)票

親愛的不二 追問

2023-12-16 15:33

正常是這樣,但現(xiàn)在對方要求我們開促銷費發(fā)票才給錢,如果開的話我們要如何做賬務處理

家權(quán)老師 解答

2023-12-16 15:35

那么你們就開其他現(xiàn)代服務的稅目,計入其他業(yè)務收入

親愛的不二 追問

2023-12-16 15:39

這個需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?金額比較大

家權(quán)老師 解答

2023-12-16 15:40

純收入哪里來的成本呢?

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為啥是打款給供應商而不是客戶呢?
2023-12-16 15:20:29
你好,實際產(chǎn)生促銷費了嗎?沒有的話再做借銀行貸營業(yè)外收入,有的話計入其他業(yè)務收入
2020-07-23 14:23:15
那老師,商業(yè)折扣,這種發(fā)票怎么開?
2020-05-19 09:22:38
我開了 1萬元的發(fā)票 給供應商 供應商又沒打錢給我 那么 不一直掛著往來嗎?
2023-04-02 16:27:42
供應商給我貨物的同時 不用開票嗎? 雖然只是返利的貨
2023-04-02 16:40:54
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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