老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_銷項稅額 貸124,028.37應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_進項稅額 借109,276.34應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_轉(zhuǎn)出未交增值稅 借1,990.26應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_銷項稅額 貸887.18應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_進項稅額轉(zhuǎn)出 貸537.94應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_進項稅額 借3,944.83應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_出口退稅 貸3,406.89,繳稅計算,如果用T字圖,老師可以畫一下嗎?
答: 你看一下圖片吧,同學(xué)
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅進項大于銷項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,一般納稅人增值稅銷項大于進項賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅不可以這樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用

