
業(yè)務(wù)招待費超過千分之5了之后,企業(yè)所得稅年報應(yīng)該怎么調(diào)增?是全額繳納企業(yè)所得稅?
答: 你好;? ? ?你這發(fā)生額的60%且不超過收入的千分之五,兩者取小值? 來稅前扣除的? ; 超過部分 才調(diào)增的? ?
年收入1000萬,實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費10萬,納稅調(diào)整5萬,應(yīng)納所得稅額調(diào)增五萬,所得稅費調(diào)增50000×25%,對嗎?
答: 您好,對的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
招待費大題企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額怎么算?(含有利潤總額和國債利息收入)應(yīng)該是納稅調(diào)增調(diào)減的吧,
答: 業(yè)務(wù)招待費扣除20*60%=12 1000*0.005=5可以扣除5 納稅調(diào)增20-5=15 國債利息免稅,納稅調(diào)減3
這題二)匯算清繳企業(yè)所得稅計算情況 (2)業(yè)務(wù)招待費調(diào)增應(yīng)納稅所得額=55-55×60%=22(萬元)。不是已調(diào)增了22萬?
為什么應(yīng)納稅所得額不進(jìn)行調(diào)增調(diào)減?業(yè)務(wù)招待費不應(yīng)該調(diào)增50-20.5=29.5嗎
2017年企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費扣除稅金后的金額可以作為所得稅納稅調(diào)整增加額,請問,那些現(xiàn)在可以作為所得稅納稅調(diào)整增加額,那些作為納稅減少額?
所得稅匯算福利費和業(yè)務(wù)招待費必須調(diào)整對嗎?我福利費16000,招待費4670,這兩點調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是多少


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2023-12-07 15:27
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2023-12-07 15:29
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