
老師,沒(méi)有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
銷(xiāo)售收入100萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)6萬(wàn),企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算
答: 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額還要知道你的利潤(rùn)總額的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,接受捐贈(zèng)的收入應(yīng)并入應(yīng)納稅所得額但不并入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)。這句話(huà)正確嗎?
答: 你好,是的,是正確的


may 追問(wèn)
2020-01-15 16:06
立紅老師 解答
2020-01-15 16:09
may 追問(wèn)
2020-01-15 17:12
may 追問(wèn)
2020-01-15 17:12
立紅老師 解答
2020-01-15 17:29