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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-12-04 17:14

問題①:關于先進制造業(yè)增值稅加計抵減的政策,如果貴司計劃在2023年12月變更為制造業(yè),那么可以享受該政策。對于按12月核算還是按1-12月核算的問題,具體的核算方式可能根據(jù)具體的政策規(guī)定和稅務要求而有所不同。建議貴司咨詢專業(yè)的稅務顧問或當?shù)囟悇詹块T,以獲取更準確的信息和指導。
問題②:關于設備銷售收入的問題,如果貴司設備屬于委托加工,且沒有提供原材料,而是對方提供設備并開具發(fā)票,那么該設備銷售收入可能不屬于貴司的制造業(yè)收入。具體的稅務處理可能需要根據(jù)具體的業(yè)務模式和稅務政策而有所不同,建議貴司咨詢專業(yè)的稅務顧問或當?shù)囟悇詹块T以獲取更準確的信息和指導。
問題③:關于應納稅額小于0且前期有大量留抵稅額的問題,根據(jù)一般稅務規(guī)定,如果應納稅額小于0,那么可以結轉下期抵減。但是具體的操作可能需要根據(jù)具體的稅務政策和貴司實際情況而有所不同

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問題①:關于先進制造業(yè)增值稅加計抵減的政策,如果貴司計劃在2023年12月變更為制造業(yè),那么可以享受該政策。對于按12月核算還是按1-12月核算的問題,具體的核算方式可能根據(jù)具體的政策規(guī)定和稅務要求而有所不同。建議貴司咨詢專業(yè)的稅務顧問或當?shù)囟悇詹块T,以獲取更準確的信息和指導。 問題②:關于設備銷售收入的問題,如果貴司設備屬于委托加工,且沒有提供原材料,而是對方提供設備并開具發(fā)票,那么該設備銷售收入可能不屬于貴司的制造業(yè)收入。具體的稅務處理可能需要根據(jù)具體的業(yè)務模式和稅務政策而有所不同,建議貴司咨詢專業(yè)的稅務顧問或當?shù)囟悇詹块T以獲取更準確的信息和指導。 問題③:關于應納稅額小于0且前期有大量留抵稅額的問題,根據(jù)一般稅務規(guī)定,如果應納稅額小于0,那么可以結轉下期抵減。但是具體的操作可能需要根據(jù)具體的稅務政策和貴司實際情況而有所不同
2023-12-04 17:14:53
收到,老師先看下截圖內(nèi)容再回復。
2022-04-12 18:14:31
您好同學,不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額, 借。,應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 ,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
2022-11-14 10:06:37
這個只聽說可以抵扣增值稅,沒有聽說還可以抵減別的稅種
2020-04-09 20:00:16
沒看見你的題目,請上題
2021-11-28 21:40:50
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