請問老師,10月稅務(wù)所屬期抵扣了很多發(fā)票,產(chǎn)生很多留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,大概有13萬留抵進(jìn)項(xiàng),因?yàn)檎甓愗?fù)不夠,可以將其進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13萬,交點(diǎn)增值稅可以嗎?如果可以是不是申報(bào)增值稅的時候在增值稅申報(bào)主頁填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可,不會有什么風(fēng)險吧?
The Ferryman
于2023-12-04 09:36 發(fā)布 ??195次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2023-12-04 09:37
1.了解相關(guān)法規(guī)和政策:在進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之前,要詳細(xì)了解相關(guān)法規(guī)和政策,確保操作合法合規(guī)。
2.與稅務(wù)部門溝通:在進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之前,最好與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門進(jìn)行溝通,確保操作符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的要求。
3.準(zhǔn)確計(jì)算轉(zhuǎn)出金額:要根據(jù)相關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定,準(zhǔn)確計(jì)算需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,避免出現(xiàn)誤差。
4.填寫申報(bào)表格:在申報(bào)增值稅時,需要在申報(bào)表格中填寫相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額。要仔細(xì)核對填寫的內(nèi)容,確保準(zhǔn)確無誤。
5.保留相關(guān)證據(jù):在進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時,要保留好相關(guān)證據(jù),如抵扣的發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出確認(rèn)書等,以備日后查驗(yàn)。
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