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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-09-18 12:45

首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項目填寫后然后主表會生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。
進(jìn)轉(zhuǎn)出是在附表2填寫

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 12:48

你如果是免稅 ,你主表應(yīng)交的增值稅就是0.

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 13:59

你要進(jìn)轉(zhuǎn)出,進(jìn)項部分,要轉(zhuǎn)出。
你這免稅 的,進(jìn)項不能抵扣,所以轉(zhuǎn)出。

陳詩晗老師 解答

2019-09-18 14:57

就是你是免稅,對不對
如果你再抵扣進(jìn)項,那么稅局最后還需要倒給你貼錢,這種情況是不可能的
所以進(jìn)項就不可以抵扣,所以進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

0七彩云0 追問

2019-09-18 12:47

主表自動生成后,要交附加稅那些,但我這邊是0申報的

0七彩云0 追問

2019-09-18 12:47

不可能有這些的

0七彩云0 追問

2019-09-18 13:49

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是稅額那一部分嘛?

0七彩云0 追問

2019-09-18 14:06

不太明白,恍恍惚惚

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首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項目填寫后然后主表會生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進(jìn)轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
2019-09-18 12:45:49
那我增值稅申報表怎么填寫呢,附表二進(jìn)項稅我都寫認(rèn)證不抵扣,那部分進(jìn)項轉(zhuǎn)出也沒法在申報表上顯示啊?
2018-09-05 08:36:35
你好,沒有抵扣的這一部分會給退稅,是這樣。
2023-11-13 14:23:19
將本期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進(jìn)項稅額明細(xì))》的第三部分“待抵扣進(jìn)項稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”。 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進(jìn)項稅額明細(xì))》的第三 部分“待抵扣進(jìn)項稅額”第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”里的進(jìn)項稅款對應(yīng)的 貨物最終改為內(nèi)銷,那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當(dāng)月申報抵扣對應(yīng)的進(jìn)項稅額,即必須在內(nèi)銷當(dāng)月將有關(guān)進(jìn)項稅額由第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣” 當(dāng)單證收齊時,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,按照出口收入與征退稅率差計算,填列附表18行 增值稅附表二18行,填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表18行
2019-02-14 16:07:47
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出在附表二填寫。其他申報按正常稅費發(fā)生填寫
2019-04-09 18:25:02
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