老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

稅務(wù)經(jīng)理需要和會計(jì)主管一樣和企業(yè)內(nèi)部人員打交道嗎?打什么交道?
答: 您好,需要和企業(yè)內(nèi)部人員打交道的,比如申報(bào)房產(chǎn)稅,土地使用稅,車船使用稅等,需要和固定資產(chǎn)管理部門溝通房產(chǎn),土地,車輛的使用情況等。申報(bào)印花稅需要和采購,銷售部門溝通合同事宜。申報(bào)增值稅,需要和采購,銷售部門溝通開具發(fā)票事宜。
會計(jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理需要和公司內(nèi)部人員因?yàn)楣ぷ餍枰蚪坏绬??打什么交道?/p>
答: 你好,一般是業(yè)務(wù),上面的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會計(jì)主管和公司內(nèi)部人員打交道多嗎?和誰打交道?
答: 你好! 和老板打交道:聽他的教訓(xùn),向他匯報(bào) 和采購打交道:商量采購付款計(jì)劃,什么時候付,付多少錢 和銷售打交道:大爺,你什么時候能回款,能回多少
稅務(wù)師能在企業(yè)擔(dān)任什么崗位?會和會計(jì)主管一樣要和企業(yè)內(nèi)部各個部門和企業(yè)外部稅務(wù)局工商局等打交道嗎
會計(jì)經(jīng)理和會計(jì)主管工作內(nèi)容有什么不同?有會計(jì)經(jīng)理的公司,會計(jì)主管還和公司以外的單位如稅務(wù)局打交道嗎?打什么交道?
財(cái)務(wù)經(jīng)理會和企業(yè)其它部門經(jīng)理打交道,還是和企業(yè)其它部門員工打交道?

