老師,5月開(kāi)了份發(fā)票,5月貨物出庫(kù)了,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,6月紅 問(wèn)
直接原分錄紅沖就行,沒(méi)有補(bǔ)開(kāi)票就按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問(wèn)
可是你這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營(yíng)業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫(kù)存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問(wèn)
你好,你這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來(lái)的,沒(méi)明白解析 問(wèn)
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說(shuō)一下你的問(wèn)題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無(wú)法看到相關(guān)的計(jì)算過(guò)程及答案解析 答

法人其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),其他應(yīng)收賬款借方余額,怎么調(diào)平
答: 同學(xué)你好,借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款,這樣調(diào)整過(guò)去了。
借款給別的單位,是做其他應(yīng)收賬款還是做其他應(yīng)付款
答: 其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款貸銀存
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是籌建期,借了老總的錢(qián)做備用金,借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款,然后他又從中借款,又做的是借 其他應(yīng)收款,貸 現(xiàn)金 總感覺(jué)這樣做很菜鳥(niǎo),本來(lái)想把他的借款直接掛應(yīng)付賬款的借方,沖公司欠他的錢(qián),可是又怕他到時(shí)搞不清楚,哪種方法比較好?
答: 您好,當(dāng)然是借款時(shí),借 其他應(yīng)付款,貸 現(xiàn)金,好啊。

