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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-07 20:52

那我上個月都結(jié)賬了,要反結(jié)賬修改憑證嗎?老師。唉,我當初就怕老總看不明白,這樣做清楚些,但是又覺得反而更不專業(yè)了。

捕風 追問

2017-03-07 20:58

那老師的意思是做一筆紅字分錄,沖銷上月的那一筆,再重新做一筆,是這樣嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-03-07 20:36

您好,當然是借款時,借 其他應付款,貸 現(xiàn)金,好啊。

王雁鳴老師 解答

2017-03-07 20:54

您好,不用反結(jié)賬,這個月更正就行了。

王雁鳴老師 解答

2017-03-07 20:59

您好,是這樣的。

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你好!按規(guī)定應付賬款和其他應付款需要確認收入,其他應收確認損失
2019-11-30 17:24:12
您好,當然是借款時,借 其他應付款,貸 現(xiàn)金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先這個是不合規(guī)的。 這個看你其他應收款是借方還是貸方余額,金額是多少。比如現(xiàn)在是借方10元,那您就借:其他應付款-10 貸:其他應收款10.
2016-11-11 10:33:03
尊敬的學員您好!往來不會有影響??梢孕陆ㄙ~套時候,在原來基礎(chǔ)上做一筆調(diào)整分錄,這樣最不容易錯。
2023-07-19 01:14:40
你好,具體的是什么業(yè)務的?
2022-10-11 16:37:32
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