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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-30 12:27

直接看未交增值稅的余額就是了
25-12
余額這些就是抵扣了

福瑞鴨 追問

2023-11-30 12:29

具體分錄怎么做

郭老師 解答

2023-11-30 12:30

不需要做啦,你之前借方余額12,現(xiàn)在是貸方25。

福瑞鴨 追問

2023-11-30 12:31

6月份的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2023-11-30 12:32

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅25




這個就是啊

福瑞鴨 追問

2023-11-30 12:44

那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸方12是一直掛賬上嗎?

郭老師 解答

2023-11-30 12:45





轉(zhuǎn)出未交增值稅不也有余額是吧?

郭老師 解答

2023-11-30 12:45

知道為什么有余額嗎?因?yàn)槟銢]有結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項。

福瑞鴨 追問

2023-11-30 12:50

是的,轉(zhuǎn)出未交增值稅也有借方余額掛賬。那應(yīng)該怎么做呢,老師麻煩你把分錄做下給我看吧

郭老師 解答

2023-11-30 12:53

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅,
貸應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進(jìn)項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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