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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-27 09:34

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2018-02-27 09:53

管理費(fèi)用在貸方時(shí)用“-”負(fù)號(hào)表示是吧

鄒老師 解答

2018-02-27 09:54

你好,是貸方正數(shù),而不是負(fù)數(shù)

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2018-02-27 09:57

哦哦哦,明白了,明白了,我弄錯(cuò)了,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-02-27 09:58

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2018-02-27 10:07

老師,購(gòu)買金稅盤開的是普票,也可以全額抵扣是吧!

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2018-02-27 10:09

在當(dāng)月抵扣,我先做借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,同時(shí)在做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸:管理費(fèi)用,這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2018-02-27 10:14

你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2018-02-27 10:31

老師,還有一個(gè)問(wèn)題,我們有個(gè)客戶在試用我們的產(chǎn)品,貨已經(jīng)發(fā)出了,我們也沒(méi)有簽訂合同,對(duì)方也沒(méi)有給我們付款,怎么賬務(wù)處理,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2018-02-27 10:32

借;發(fā)出商品    貸;庫(kù)存商品 
這個(gè)暫時(shí)不做收入,成本確認(rèn)的

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2018-02-27 10:43

如果試用好的話,需要開票,并給我們付款,這時(shí)候我們這樣做  借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品  這樣對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2018-02-27 10:43

你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2018-02-27 10:53

老師,快帳系統(tǒng)里面沒(méi)有發(fā)出商品這個(gè)科目,怎么辦

鄒老師 解答

2018-02-27 10:54

你好,你可以在庫(kù)存商品下面設(shè)置明細(xì)核算

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2018-02-27 10:57

那這樣的話 借:庫(kù)存商品-發(fā)出商品-溫度計(jì)  貸:庫(kù)存商品-溫度計(jì),這樣對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2018-02-27 11:00

你好,是的,是這樣設(shè)置明細(xì)

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2018-02-27 11:22

老師,我們公司的員工都是勞務(wù)派遣過(guò)來(lái)的,每個(gè)月我們給勞務(wù)公司支付勞務(wù)費(fèi),元旦的時(shí)候大家聚餐了,這個(gè)怎么做賬,可以做成  借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)  貸:庫(kù)存現(xiàn)金,這樣對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-02-27 11:23

借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      貸;銀行存款等科目   
你好,福利費(fèi)是需要先計(jì)提,然后支付的

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2018-02-27 13:30

那我們勞務(wù)費(fèi)是可以直接記       借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)  貸:銀行存款

鄒老師 解答

2018-02-27 13:33

你好,如果是從事生產(chǎn)的,計(jì)入制造費(fèi)用,管理人員計(jì)入管理費(fèi)用核算

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2018-02-27 13:43

不是從事生產(chǎn)的,是銷售貨物,公司在上海注冊(cè)的,在蘭州辦公呢,給員工在蘭州買保險(xiǎn),只能找代買的公司給我們買,他們給我們開發(fā)票,,上海那邊規(guī)定,必須給員工買社保,不買不能入工資,所以我們只能找代買的公司,,所以就 記入 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)  貸:銀行存款,不知道這個(gè)樣對(duì)不對(duì)。         如果沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬,那我們的員工聚餐按照您說(shuō)的這樣記對(duì)不對(duì)

鄒老師 解答

2018-02-27 13:44

你好,是代買的服務(wù)費(fèi),還是社保費(fèi)用

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2018-02-27 13:48

社保費(fèi)用及工資,所有的都是他們來(lái)發(fā),我們把款打過(guò)去,他們給我們發(fā)工資,及交社保費(fèi),他們給我們提供發(fā)票

鄒老師 解答

2018-02-27 13:49

你好,你單位按規(guī)定計(jì)提,然后支付就是了

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2018-02-27 13:50

也就是說(shuō)我們公司沒(méi)有給員工發(fā)工資,都是代理的這家發(fā)

鄒老師 解答

2018-02-27 13:51

你好,雖然沒(méi)有發(fā)放,但是你單位還是把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給對(duì)方,只是對(duì)方代收代付而已

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2018-02-27 15:12

老師,計(jì)提附加稅怎么做分錄,快帳里面沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅金及附加這個(gè)科目

鄒老師 解答

2018-02-27 15:13

你好,你可以通過(guò)稅金及附加科目核算

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支付費(fèi)用時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2019-02-18 21:46:37
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),   借:管理費(fèi)用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 借:管理費(fèi)用-820 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過(guò)“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費(fèi)用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-02-27 09:34:39
支付時(shí),借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金等 抵減時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用
2017-10-24 15:10:52
初次購(gòu)買稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣和每年交的技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣 是對(duì)的
2019-08-08 14:44:15
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