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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2018-02-27 15:21

請去職稱群提問下

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請去職稱群提問下
2018-02-27 15:21:37
答案是D對嗎? 2018年初遞延所得稅資產(chǎn)賬面余額30萬,對應(yīng)可抵扣暫時性差異為200萬,這200萬由于2019年稅率變更要增加遞延所得稅資產(chǎn)200*(25%-15%)=20 2018年發(fā)生可抵扣暫時性差異5000*2%=100萬,發(fā)生遞延所得稅資產(chǎn)100*25%=25 所以總共是45
2020-07-23 10:18:48
你好,學(xué)員,有具體的題目嗎,老師看看
2022-04-01 10:07:05
您好!這個比較多,明天給您過程吧?
2022-03-31 23:33:25
(1)銷項(xiàng)稅額=200X13%%2B100X13%=39 (2)進(jìn)項(xiàng)稅額=100X13%%2B2.6%2B10X9%%2B5X6.85X(1%2B10%)X13%=21.4 (3)應(yīng)納增值稅=39-21.4=17.6 不知道你分錄是不是全都不懂啊
2022-03-31 22:49:15
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