老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

總公司的銀行賬戶,前會計放在分公司的賬套里做了,怎么做分錄調(diào)整
答: 你好,之前會計所做分錄是?
總公司的賬戶和實收資本被進分公司賬套里做了,怎么調(diào)整,摘要和分錄怎么寫,
答: 老師沒有完全理解您說的意思,請您清晰、完整的描述一下經(jīng)濟業(yè)務(wù)的來龍去脈。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我現(xiàn)在做 3個公司的賬,2個分公司(已分開獨立做賬), 2個分公司+總公司 統(tǒng)一 由 總公司現(xiàn)金賬戶/銀行賬戶 開銷/收款幫我分析一下;我是否需要將 總公司賬 單獨做 另外3個公司做1份總賬但這總賬 和 這總公司賬 好像又有些分不開,幫我分析分析吧,提示提示
答: 你好,你是手工帳還是軟件帳?軟件上可以進行項目核算區(qū)分三個公司的帳,或單獨設(shè)置相應(yīng)的末級科目核算
老師,我們單位工會賬戶和公司賬戶之前放到一個賬套里了,工會返款分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。現(xiàn)在工會單獨建立賬套,賬是重新做的,那之前工會賬戶里的余額咋辦???
總公司替分公司從總公司銀行付了一筆賬,然后這筆賬要從分公司走。怎么走?怎么做會計分錄?總公司給了銀行轉(zhuǎn)賬回單,然后分公司給總公司打了張借條?怎么做
所有的款項都是總公司一個銀行賬戶收,收入和成本都設(shè)分公司的二級科目了,現(xiàn)在就是總公司給分公司投入20000元,怎么做分錄? 公司是一套賬
老師,我代賬的公司銀行賬不平,是以前的會計做的,年底了我想把銀行賬的余額調(diào)整,要怎么做分錄?借:銀行存款500,貸:本年利潤?這樣做行不行?


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2018-02-23 17:02
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2018-02-23 17:03
鄒老師 解答
2018-02-23 17:03
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鄒老師 解答
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2018-02-23 17:26