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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-02-10 21:14

你好,用當期銷項稅-進項稅-上期留抵=本期應(yīng)交    借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅        下月交時    借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸:銀行存款

陳洋 追問

2018-02-10 21:23

“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是直接計算出來的,還是也要經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)?

陳靜老師 解答

2018-02-10 21:28

你好,是通進計算出來,手工做出的憑證的.

陳洋 追問

2018-02-10 21:35

那“銷項稅”和“進項稅”科目一直有余額嗎?不用結(jié)轉(zhuǎn)為“0”嗎?

陳靜老師 解答

2018-02-10 21:39

你好,如果銷-進-上期留抵有余額,是要結(jié)轉(zhuǎn)余額的。

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你好,用當期銷項稅-進項稅-上期留抵=本期應(yīng)交 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-02-10 21:14:34
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-06-02 16:48:43
實際工作中不用這么麻煩,你直接有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時就做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,那些應(yīng)交稅費下的明細科目在年底再結(jié)轉(zhuǎn)清0就可以了。
2016-10-11 11:33:00
你好,這個是可以不用附上說明的
2020-03-26 17:46:09
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-07-05 16:57:26
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