
老師 請老師幫忙看一下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這們做憑證是不是對的??謝謝
答: 你好 分錄對的 轉(zhuǎn)出未交貸方有余額 就是需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)前任會計都不做憑證的,該怎么處理,如果也不做憑證
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 需要按這樣來結(jié)轉(zhuǎn),扣款的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
加計抵減的增值稅怎么做憑證,月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)。
答: 繳納增值稅時 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營業(yè)外收入 銀行存款

