民宿公司掛在途家平臺(tái),現(xiàn)途家平臺(tái)給民宿公司打了4 問(wèn)
您好,這個(gè)的話(huà),是屬于這4萬(wàn)開(kāi)票的,這個(gè)是 答
你好,老師,我們公司有外發(fā)加工的一些產(chǎn)品,加工廠開(kāi) 問(wèn)
委托加工: 發(fā)出材料 借:委托加工物資 貸:原材料/庫(kù)存商品-A 支付加工費(fèi) 借:委托加工物資 ? ? ?增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 收回 借:庫(kù)存商品-B 貸:委托加工物資 答
你好,食堂購(gòu)買(mǎi)食材取得機(jī)打小票財(cái)務(wù)需要審核嗎 問(wèn)
需要食堂主管審核的,財(cái)務(wù)需要審核真實(shí)性 答
有家新公司,一直沒(méi)用開(kāi)通財(cái)務(wù)軟件。下個(gè)月7月是大 問(wèn)
你好,你先做完一家,然后保存?zhèn)浞?,然后刪除,再加一家。 答
自然人個(gè)人能不能開(kāi)發(fā)票出去?是不是需要稅務(wù)局代 問(wèn)
你好,可以線上代開(kāi)。 開(kāi)票人是稅務(wù)局,但是會(huì)表明是個(gè)人代開(kāi)的。 答

結(jié)轉(zhuǎn)上年增值稅時(shí)應(yīng)交增值稅余額為59000元,1月實(shí)際扣了59084元,差異的84元可不可以列到調(diào)整上年損益科目
答: 差異的84元是什么,為什么又不用交了?
2017年底應(yīng)交增值貸方余額為55920.71元,按12月申報(bào),實(shí)際扣款為56004.71元,原因是2017年前賬務(wù)問(wèn)題導(dǎo)致,為了2018年的賬務(wù)清楚,這個(gè)84元該怎么調(diào)整?做一筆怎樣的分錄?,我做了借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅費(fèi)84,貸以前年度損益調(diào)整84。附上年?余額
答: 你好,你們扣款時(shí)你怎么做的分錄?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)上年度應(yīng)交增值稅的余額如何調(diào)整,實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)合計(jì)4884.66元才對(duì),去年的那個(gè)余額是否通過(guò)以前年度損益調(diào)平?
答: 參考一下 根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。 在下月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款


荷 追問(wèn)
2018-02-09 21:42
方老師 解答
2018-02-09 21:44
荷 追問(wèn)
2018-02-09 21:45
方老師 解答
2018-02-10 09:28