老師,我們賬上的未交增值稅是77139.69元,實(shí)際的未交增值稅應(yīng)該是59959.42元,17180.27的進(jìn)項(xiàng)差額是因?yàn)楫?dāng)時(shí)認(rèn)證抵扣掉了,但是后來找不到發(fā)票了,所以沒有入賬,那我現(xiàn)在要怎么調(diào)整把賬上的和實(shí)際的未交增值稅對上呢
吳曉婷
于2020-08-19 15:04 發(fā)布 ??573次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
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應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證科目
2019-10-05 21:00:35

如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

參考這個(gè)
2019-03-22 09:06:53

你好?
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-01-10 15:22:21

?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
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