
我們開具電費發(fā)票的會計處理是:借:應收賬款 貸;其他業(yè)務收入/應交稅費-銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借:其他業(yè)務成本 貸:制造費用-電費 這樣對嗎老師?
答: 學員你好,結(jié)轉(zhuǎn)電費的成本怎么通過“制造費用-電費”。
老師 我想請問一下 公司有其他業(yè)務收入 售電 分錄是 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入-電 應交稅費-銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候分錄是 借:其他業(yè)務成本 貸:制造費用-電 這樣做的話 我不是有制造費用掛在賬上了 正確的分錄該怎么做
答: 你好,這個制造費用你們單位支付嗎?你支付出去的借制造費用貸。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教老師:本月沒生產(chǎn)收到電力發(fā)票,現(xiàn)轉(zhuǎn)售給別家公司,以前自己有生產(chǎn)時借:制造費用,借應交稅費,貸應付賬款。這個月可以這樣處理嗎?銷售時借應收賬款,貨其他業(yè)務收入,貸應交稅費。結(jié)轉(zhuǎn)成本時借其他業(yè)務成本,貸制造費用。謝謝了!
答: <p>你好,可以這樣處理 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

