
老師想問(wèn)一下,我們給客戶開(kāi)的發(fā)票是5369.5元,可是客戶付款的時(shí)候是5369元,0.5元沒(méi)有支付怎么做會(huì)計(jì)分錄才能平賬
答: 可以結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出。
車間整改預(yù)付定金給客戶200元,后支付尾款800元,同時(shí)客戶退款800元,我們?cè)俅沃Ц?00元,沒(méi)有任何發(fā)票,那么會(huì)計(jì)分錄要怎么做
答: 車間整改 借:預(yù)付賬款 200 貸:銀行存款 800 付尾款 借 :制造費(fèi)用等 1000 貸:銀行存款 800 貸:預(yù)付賬款 200 退款再付款: 借:銀行存款 800 貸:銀行存款 800
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我做賬的時(shí)候12月份回單客戶支付費(fèi)用1000元,但是我們開(kāi)發(fā)票是3500元,還剩下的費(fèi)用沒(méi)有支付,這樣應(yīng)該怎么做賬呢
答: 借銀行存款1000、應(yīng)收賬款2500貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3500

