老師,請(qǐng)問(wèn)我們出口一批貨物,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題退回來(lái),但 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
可以在這個(gè)公司發(fā)工資+公積金,申報(bào)個(gè)稅,但是社保在 問(wèn)
同學(xué),你好 不建議的 答
老師,你好。減資有三個(gè)路徑,第一個(gè)是實(shí)收資本下降, 問(wèn)
減資了債權(quán)人的得不到保障的,所以才需要公示 答
5000為什么不用計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債 問(wèn)
?5000是確定要支付的,平時(shí)都計(jì)提了利息,不需要再預(yù)計(jì) 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):收到項(xiàng)目回款的銀行承兌匯票,后到銀行 問(wèn)
借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)利息 貸:應(yīng)收票據(jù) 答

銷售三七粉,先收了100000元的定金,總金額是200000元,后全額開(kāi)專票給客戶200000元,客戶未支付尾款,那么等客戶支付尾款100000元時(shí)。以上會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 老師麻煩你告訴我會(huì)計(jì)分錄要怎么編就可以 剩于的稅額我處理 ,謝謝
車間整改預(yù)付定金給客戶200元,后支付尾款800元,同時(shí)客戶退款800元,我們?cè)俅沃Ц?00元,沒(méi)有任何發(fā)票,那么會(huì)計(jì)分錄要怎么做
答: 好的謝謝老師
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出售三七,11月6日收到定金10000元,后開(kāi)具發(fā)票給客戶,但 客戶未付余款的會(huì)計(jì)分錄要怎么做,
答: 收到貨款時(shí)計(jì)入應(yīng)付帳款,按開(kāi)具發(fā)票借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付帳款
向客戶報(bào)價(jià)維修,因其應(yīng)收284000元,已超出授信額度200000元,故需先付應(yīng)收部分,才去維修,同日收到貨款100000元。怎么做分錄
客戶尾款為20000,但是卡費(fèi)可以抵扣100元尾款,收19900就可以,但是收的時(shí)候還是收了20000,退客戶100元時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄
銷售收入100元,客戶付款付了120元,開(kāi)票金額是100元,多20元怎么賬戶處理呀!這個(gè)款不退給客戶怎么處理


沈占竹 追問(wèn)
2019-01-06 09:43
暖暖老師 解答
2019-01-06 09:44
沈占竹 追問(wèn)
2019-01-06 09:46
暖暖老師 解答
2019-01-06 09:48