
老師,以前年度應(yīng)付帳款做成了應(yīng)收賬款,并且多做了幾十萬,實際應(yīng)付款也是付清了,以前請的是代賬公司,去年才請會計,賬非常爛,初始數(shù)據(jù)不對。這實際不存在的應(yīng)收賬款怎么處理呢?數(shù)額不小80萬
答: 你好,應(yīng)收賬款是借方余額還是貸方?
以前年度的應(yīng)收賬款掛少了 應(yīng)付賬款掛多了 現(xiàn)在怎樣做調(diào)整?
答: 您好,紅字沖回錯誤分錄,按正確的重新計提
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前年度的應(yīng)付賬款,錯打成應(yīng)收賬款,剛剛看見,怎么處理?
答: 你好!紅字沖減,然后做正確的。

