
以前年度的應(yīng)收賬款掛少了 應(yīng)付賬款掛多了 現(xiàn)在怎樣做調(diào)整?
答: 您好,紅字沖回錯誤分錄,按正確的重新計提
以前年度的應(yīng)付賬款掛成了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在怎樣做調(diào)整?
答: 你好,以前年度的應(yīng)付賬款掛成了應(yīng)收賬款,是應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付賬款的 借方還是貸方??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師請問下,公司要注銷了,應(yīng)收賬款出現(xiàn)在貸方,還有應(yīng)付賬款出現(xiàn)在借方,這些數(shù)都是以前年度留著的,一直掛在賬上,該做怎樣的調(diào)整呢?
答: 你好,應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款 那你就只能是計入營業(yè)外收入來平帳, 借:營業(yè)外收入 貸:應(yīng)付賬款

