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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-05 10:32

你好,需要有會(huì)議費(fèi)發(fā)票,會(huì)議記錄,到會(huì)人員簽名,會(huì)議發(fā)起文件這些資料才可以 計(jì)入會(huì)議費(fèi) 核算的

ZK 追問

2018-02-05 10:34

如果還額外帶一張餐票呢?

ZK 追問

2018-02-05 10:35

這張餐票可以直接放在會(huì)議費(fèi)里一起入賬嗎?

鄒老師 解答

2018-02-05 10:35

你好,如果是因?yàn)闀?huì)議發(fā)生的餐費(fèi),是可以一起 計(jì)入會(huì)議費(fèi)核算的

ZK 追問

2018-02-05 10:37

老師,如果這個(gè)會(huì)議費(fèi)是招待所開出來的呢?還需要會(huì)議記錄和簽名那些不

鄒老師 解答

2018-02-05 10:38

你好,計(jì)入會(huì)議費(fèi)核算 
與之前的會(huì)議發(fā)票一起核算,附件共用會(huì)議記錄,到會(huì)人員簽名,會(huì)議發(fā)起文件

ZK 追問

2018-02-05 10:45

老師,我們公司是小規(guī)模,會(huì)議費(fèi)和餐費(fèi)一共就一千多元,不要這些文件的話會(huì)有影響不

鄒老師 解答

2018-02-05 10:50

你好,沒有這些文件,會(huì)議費(fèi)是不能 列支的

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你好,需要有會(huì)議費(fèi)發(fā)票,會(huì)議記錄,到會(huì)人員簽名,會(huì)議發(fā)起文件這些資料才可以 計(jì)入會(huì)議費(fèi) 核算的
2018-02-05 10:32:34
你好,這個(gè)一般只附發(fā)票就可以了
2020-05-09 09:28:22
你好,沒有發(fā)票的話入了賬也是不能稅前扣除的。這個(gè)主持人可以去稅局發(fā)票的。
2016-10-28 17:46:55
您好 可以計(jì)入管理費(fèi)用——會(huì)議費(fèi)
2019-09-11 15:17:50
您好 請(qǐng)問購買酒做什么用途 會(huì)議費(fèi)是任何公司都可以有的
2021-07-03 18:47:07
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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