當(dāng)期免抵退金額19.期末留底稅金10.則當(dāng)期應(yīng)退稅額10.剩下9轉(zhuǎn)入出口抵減內(nèi)銷稅額。那次月怎么把轉(zhuǎn)入的9萬的分錄平掉。
淡忘的春天~
于2018-02-02 17:50 發(fā)布 ??712次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-02-03 06:21
你好!
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 10
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 9
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 19
(財會(2016)22號)
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你好!
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 10
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 9
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 19
(財會(2016)22號)
2018-02-03 06:21:43

您好,生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅的是這樣計算的,免抵的稅額時需要交納附加稅的。
2018-12-04 20:22:46

沒太明白你什么意思,你這個留底稅額就直接抵減了你當(dāng)期的應(yīng)交稅費啊。
2021-01-23 18:37:40

你好同學(xué)
因為有退稅的情況下,這個金額就是我們算出來的進(jìn)項多的部分,
2019-07-29 14:44:34

你好,免抵稅額是交附加稅,不是做抵減。
按5330*附加稅對應(yīng)的稅率計得附加稅
2021-12-17 11:10:45
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