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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-02-03 06:21

你好! 
 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款   10 
    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  9 
   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   19 
(財會(2016)22號)

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你好!  借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 10     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 9    貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 19 (財會(2016)22號)
2018-02-03 06:21:43
您好,生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅的是這樣計算的,免抵的稅額時需要交納附加稅的。
2018-12-04 20:22:46
沒太明白你什么意思,你這個留底稅額就直接抵減了你當(dāng)期的應(yīng)交稅費啊。
2021-01-23 18:37:40
你好同學(xué) 因為有退稅的情況下,這個金額就是我們算出來的進(jìn)項多的部分,
2019-07-29 14:44:34
你好,免抵稅額是交附加稅,不是做抵減。 按5330*附加稅對應(yīng)的稅率計得附加稅
2021-12-17 11:10:45
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