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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-23 09:24

你好,對(duì)的是的,你你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅或者是未交增值稅就可以的,你是一般納稅人嗎。

為幸福努力 追問

2023-10-23 09:27

是 一般納稅人, 不能轉(zhuǎn)到未交增值稅金額吧,這個(gè)是需要繳納的金額吧,  我把他轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,那這個(gè)科目的余額 就一直留在賬戶余額中嗎,我的轉(zhuǎn)出未交增值稅三十多萬了

郭老師 解答

2023-10-23 09:30

你好,這個(gè)是抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,
銀行存款
抵扣了做這個(gè)。為了讓你少交稅款呀。

為幸福努力 追問

2023-10-23 09:31

如果轉(zhuǎn)出的話 需要怎么做分錄呢, 借方:轉(zhuǎn)出未交增值稅,840  貸方:減免稅額 840   是嗎, 那應(yīng)交增值稅余額那個(gè)280元 今年做的 ,怎么辦

郭老師 解答

2023-10-23 09:31

對(duì)的,是的,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)也不晚。

為幸福努力 追問

2023-10-23 09:34

已交稅金借方一直四千多,之前不知道怎么弄的,正常這里是不是0余額才對(duì), 這個(gè)怎么調(diào)整呢,還有進(jìn)銷項(xiàng)余額都很大,直接都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,一直在余額里,還是需要轉(zhuǎn)出呢

郭老師 解答

2023-10-23 09:35

你看一下都有哪些有余額,你每個(gè)月核對(duì)一下進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是不是對(duì)的。

郭老師 解答

2023-10-23 09:35

交稅金,這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,你們是嗎?

郭老師 解答

2023-10-23 09:35

已交稅金,這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,你們是嗎?

為幸福努力 追問

2023-10-23 09:38

十月份中旬 繳納的是9月份計(jì)提的, 應(yīng)該都是這樣的呀, 9月份 的申報(bào)表 ,都是次月申報(bào), 我們就是次月繳納上月的增值稅。  我們平時(shí)不用已交稅金這個(gè)科目。 這個(gè)科目什么情況下會(huì)產(chǎn)生余額,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢,  每月進(jìn)銷項(xiàng)對(duì), 就是每月每年 每月結(jié)轉(zhuǎn)過

郭老師 解答

2023-10-23 09:39

哦,那你查一下什么原因吧。

為幸福努力 追問

2023-10-23 09:41

正常已交稅金,和進(jìn)銷項(xiàng)都是0金額嗎, 進(jìn)銷項(xiàng)余額 怎么處理呢

郭老師 解答

2023-10-23 09:46

進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金。

為幸福努力 追問

2023-10-23 09:52

那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方金額三十多萬, 每月做完轉(zhuǎn)出未交增值稅,都需要轉(zhuǎn)到已交稅金科目是嗎 , 轉(zhuǎn)出未交增值稅0余額才對(duì)?  那轉(zhuǎn)到已交稅金科目, 那已交稅金科目有余額怎么辦, 具體的結(jié)轉(zhuǎn)科目分錄 幫忙列下唄

郭老師 解答

2023-10-23 09:52

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、已交稅金。

郭老師 解答

2023-10-23 09:53

那你看下你們單位是不是有留底的。

為幸福努力 追問

2023-10-23 09:54

老師 我們轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額三十多萬, 這樣做分錄,我們借方余額更大呀, 那已交稅金這樣也有余額

郭老師 解答

2023-10-23 09:56

你好,已交稅金的余額是多少?

為幸福努力 追問

2023-10-23 10:02

已交稅金 借方四千多, 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方三十多萬, 進(jìn)項(xiàng)稅額 余額也很大, 平時(shí)不用已交稅金, 如果有需要繳納增值稅, 都是先計(jì)提 借方轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸方,未交增值稅,  次月繳納時(shí)候, 借方 未交增值稅, 貸方 銀行存款, 這樣做對(duì)嗎,  看看截圖那么多余額 哪些科目余額該調(diào)整呢

郭老師 解答

2023-10-23 10:05

那你把這個(gè)4000多的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,剩下的就是在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,如果是在借方有余額的,你去查一下你賬上的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),和申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是不是一樣的,我懷疑你這里邊有沒認(rèn)證的發(fā)票,你做到了進(jìn)項(xiàng)里面。

為幸福努力 追問

2023-10-23 10:11

老師 進(jìn)項(xiàng)借方余額就是每月累計(jì)的金額,  銷項(xiàng)稅額就是每年累計(jì)的貸方金額,每月認(rèn)證錯(cuò)。 這個(gè)是不是每月需要做什么樣的分錄結(jié)轉(zhuǎn)一下, 或者每年年底的時(shí)候, 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一下呢。 還是一直留在余額里面

郭老師 解答

2023-10-23 10:14

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

為幸福努力 追問

2023-10-23 10:20

好的老師, 這樣做分錄到最后余額都是0是嗎, 那結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 每月結(jié)轉(zhuǎn)一次好,還是每年結(jié)轉(zhuǎn)一次,  截圖上面別的稅額的余額  沒什么問題吧

郭老師 解答

2023-10-23 10:23

對(duì)的,是的,沒有問題的。

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你好,對(duì)的是的,你你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅或者是未交增值稅就可以的,你是一般納稅人嗎。
2023-10-23 09:24:27
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
同學(xué)你好 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款 借,利潤(rùn) 分配一未分配利潤(rùn) 貸,以前年度損益調(diào)整;
2021-07-30 11:00:37
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-02-27 16:02:32
你好,減免附加稅直接就不用計(jì)提了
2017-09-13 09:35:29
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