老師,簽訂勞動合同的時間一般是已簽訂勞動合同為 問
簽訂勞動合同的時間一般以雙方實際簽訂勞動合同的日期為準(zhǔn) 答
已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師,公司發(fā)行債券,面值100,發(fā)行價格95,面率3%,實 問
你好,你用面值乘以面率跟你的實際乘以實際稅率四舍五入后是一樣的。 答
老師 你好~請問產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問公司收到贈送的貨物后期會銷售怎樣入賬 問
您好, 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 答

老師您好,單位晚上有加班人員,臨時去買了點食品給加班人員吃,怎么做憑證 借:制造費用-福利費對嗎
答: 你好,加班人員要看是哪個部門的,如果是生產(chǎn)車間的,可以進制造費用,這里不建議進入福利費,可以單獨設(shè)置一個明細(xì)科目
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,借:生產(chǎn)成本-19kw電機 25900, 借:生產(chǎn)成本-12kw電機18500。 貸:制造費用-勞動保護費320 貸:制造費用-水電費29021 貸:制造費用-折舊費10384 貸:制造費用-保險費400 貸:制造費用-工資3750 貸:制造費用-福利費-525老師這如果手工做憑證到2張憑證紙上怎么分開做
答: 您好,您是什么意思,是一張憑證寫不完嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好 我誤把倉儲部員工的探親差旅費(制造費用-職工福利)記成了管理費用-福利費 現(xiàn)在這筆賬不能改了 請問我怎么做分錄來調(diào)整到制造費用呢 原來的憑證為 借:管理費用-福利費 應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利 銀行存款
答: 借:管理費用-福利費(紅字) 借:制造費用-職工福利

