
建賬時(shí)核查往來和庫(kù)存都按實(shí)際建的賬,現(xiàn)在收到以前往來客戶補(bǔ)開的發(fā)票,但建賬時(shí)這個(gè)客戶往來余額實(shí)際是零,庫(kù)存是只有一點(diǎn),那現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做分錄
答: 您好!那你當(dāng)時(shí)按實(shí)際來建賬的時(shí)候的貸方計(jì)入到什么科目的。比如借庫(kù)存商品 貸方計(jì)入的是什么?
老師,我7月份接手一個(gè)公司的帳,建賬時(shí)按照7月盤點(diǎn)的庫(kù)存實(shí)際數(shù)量和金額做了期初數(shù),不平的部分都放在未分配利潤(rùn)里面,有些貨品在前期很早以前給客戶做體驗(yàn)用,現(xiàn)在退回來了,怎么做分錄?借庫(kù)存商品,貸什么呢?這個(gè)客戶在我接手做賬后就沒有任何業(yè)務(wù)往來。
答: 你好!如果是內(nèi)賬的話就沖減未分配利潤(rùn),
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,收到?jīng)]有實(shí)際交易的往來款,分錄該怎么做
答: 你好,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款


會(huì)計(jì)求求 追問
2018-01-29 13:54
宋生老師 解答
2018-01-29 13:55
會(huì)計(jì)求求 追問
2018-01-29 13:56
宋生老師 解答
2018-01-29 14:00