
同一公司應(yīng)收賬款200,應(yīng)付賬款300,怎么對沖做會計分錄?
答: 你好 借:應(yīng)付賬款 200 貸:應(yīng)收賬款200
老師你好,賬上應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),要怎樣做會計分錄處理?還有應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),會計分錄要怎樣處理?
答: 這樣的話 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你能不能告訴應(yīng)收賬款余額在貸方長期不合作了會計分錄怎樣處理?還有應(yīng)付賬款長期不合作了,借方,貸方都有余額怎樣處理。
答: 你好,如果應(yīng)收賬款貸方月長期不合作,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 應(yīng)付賬款的借方余額,代表預(yù)付的采購款,貸方余額代表應(yīng)該付給供應(yīng)商的貨款

