
同一公司應(yīng)收賬款200,應(yīng)付賬款300,怎么對(duì)沖做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 借:應(yīng)付賬款 200 貸:應(yīng)收賬款200
老師你好,賬上應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),要怎樣做會(huì)計(jì)分錄處理?還有應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),會(huì)計(jì)分錄要怎樣處理?
答: 這樣的話 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你能不能告訴應(yīng)收賬款余額在貸方長(zhǎng)期不合作了會(huì)計(jì)分錄怎樣處理?還有應(yīng)付賬款長(zhǎng)期不合作了,借方,貸方都有余額怎樣處理。
答: 你好,如果應(yīng)收賬款貸方月長(zhǎng)期不合作,可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)付賬款的借方余額,代表預(yù)付的采購(gòu)款,貸方余額代表應(yīng)該付給供應(yīng)商的貨款


Crystal楊 追問
2020-03-10 12:12
許老師 解答
2020-03-10 12:14
Crystal楊 追問
2020-03-10 12:15
許老師 解答
2020-03-10 12:15