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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-10-15 05:07

發(fā)出委托加工材料計算表中有“加計扣除稅額”,應按以下方式做會計分錄:

發(fā)生當期依據(jù)可抵扣進項計提可加計抵減額時,借:固定資產(chǎn)、原材料、費用等科目,應交稅費-應交增值稅-進項稅費,應交稅費-應交增值稅-待抵減進項加計額,貸:銀行存款。
當期發(fā)生不可抵減進項稅額期末轉出進項時,借:成本、費用科目,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅費轉出,應交稅費-應交增值稅-待抵減進項加計額

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發(fā)出委托加工材料計算表中有“加計扣除稅額”,應按以下方式做會計分錄: 發(fā)生當期依據(jù)可抵扣進項計提可加計抵減額時,借:固定資產(chǎn)、原材料、費用等科目,應交稅費-應交增值稅-進項稅費,應交稅費-應交增值稅-待抵減進項加計額,貸:銀行存款。 當期發(fā)生不可抵減進項稅額期末轉出進項時,借:成本、費用科目,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅費轉出,應交稅費-應交增值稅-待抵減進項加計額
2023-10-15 05:07:52
應該沖減當期的研發(fā)支出
2019-07-02 14:30:50
實際付款時,如果有了現(xiàn)金折舊,可以有個財務費用計差價,借應付賬款 貸銀行存款 財務費用
2021-04-25 12:57:10
現(xiàn)金折舊,你就想著和銷售一點關系都沒有,和回款有關系,如果回款早了,就會把少付款的錢做到財務費里。
2021-04-25 12:56:05
你好,借:原材料100 應交稅費5.75 貸:銀行存款30應付賬款(差額) 借:應付賬款 應交稅費 代:銀行存款
2021-07-06 16:16:53
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