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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-29 17:42

我們買了材料300元后 發(fā)現(xiàn)材料不對(duì) 就退貨 之后又買了材料200元 對(duì)方從退款中扣除了200元 還剩下對(duì)方欠我們的100元 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

傾心y 追問(wèn)

2016-06-29 18:01

剩下的100元怎么做

鄒老師 解答

2016-06-29 17:35

借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸;應(yīng)收賬款 300
借;原材料   貸;應(yīng)付賬款200
一個(gè)是退貨,一個(gè)是購(gòu)買材料,這兩個(gè)怎么抵消呢

鄒老師 解答

2016-06-29 17:43

借;應(yīng)付賬款 300    貸;原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
借;原材料   貸;應(yīng)付賬款200

鄒老師 解答

2016-06-29 19:03

體現(xiàn)對(duì)方應(yīng)退回給你100

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借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)收賬款 300 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款200 一個(gè)是退貨,一個(gè)是購(gòu)買材料,這兩個(gè)怎么抵消呢
2016-06-29 17:35:48
你好!你們公司做什么的?
2017-07-19 16:36:22
你好 不需要的,這個(gè)加計(jì)扣除是計(jì)算數(shù)據(jù),并不是分錄的
2023-05-29 12:31:00
借:原材料(或周轉(zhuǎn)材料) 貸:銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金,或備用金) 辦公用品: 借:工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金,或備用金)
2016-12-18 09:53:53
借:應(yīng)付賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入 (如果是自己工人卸車的 )
2017-04-08 08:25:10
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