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送心意

賈小田老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-09-11 18:34

同學(xué)你好,我看一下題目稍后回復(fù)哈

賈小田老師 解答

2023-09-11 18:38

1、購(gòu)進(jìn)材料進(jìn)項(xiàng)稅額104000
2、購(gòu)進(jìn)材料進(jìn)項(xiàng)稅額39000
3、銷(xiāo)售機(jī)床銷(xiāo)項(xiàng)稅額=4000000*0.13=520000
4、銷(xiāo)售材料含稅收入11300,銷(xiāo)項(xiàng)稅額=11300/(1+13%)*0.13=1300

賈小田老師 解答

2023-09-11 18:40

銷(xiāo)項(xiàng)=520000+1300=521300
進(jìn)項(xiàng)=10400+39000=49400
應(yīng)納增值稅額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)

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您好,免稅銷(xiāo)售不能抵扣進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=20000*5200/(200000%2B20000)=472.73
2023-11-01 19:51:05
同學(xué)你好,我看一下題目稍后回復(fù)哈
2023-09-11 18:34:06
你好 (1)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=45200/1.13*20%%2B1000*2*0.5%2B50*240 (2)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的增值稅,這個(gè) 是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣??
2023-06-09 15:39:51
計(jì)算該酒廠本年4月應(yīng)納消費(fèi)稅 30000*20%%2B1130/(1%2B30%)*20%%2B200*20*2*0.5%2B15*220
2024-04-11 13:22:45
你好,應(yīng)繳納的增值稅的計(jì)算,是不考慮進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 消費(fèi)稅=45200/1.13*20%%2B1000*2*0.5%2B50*240
2022-12-15 08:55:34
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