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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-16 09:40

你好,是的,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅賬務(wù)處理的

夢(mèng)雨星晨 追問

2018-01-16 09:47

那我下個(gè)月正常納稅,直接從未交增值稅中減去留底的這塊就行嗎

鄒老師 解答

2018-01-16 09:50

你好,可以的,按銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)——上期留抵稅額計(jì)算納稅的

夢(mèng)雨星晨 追問

2018-01-16 10:04

不用在賬上提現(xiàn)留底的稅額,我直接在未交增值稅減掉了,就是借:應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未見增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅,這里的金額直接減掉留底的就行把,這樣做可以吧

鄒老師 解答

2018-01-16 10:05

你好,是的,是這樣處理的

夢(mèng)雨星晨 追問

2018-01-16 10:19

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-01-16 10:21

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好,是的,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅賬務(wù)處理的
2018-01-16 09:40:24
你好,是的,可以繼續(xù)留底 你把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
2020-01-16 21:37:07
你好,月末可以借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-09 18:35:04
您好!當(dāng)期就是申報(bào)所屬期,比如4月份申報(bào)3月份的,當(dāng)期就是3月,上期就是2月。 有進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣,只是銷項(xiàng)多的話,就要交稅,進(jìn)項(xiàng)多的話,就不用交稅。
2016-04-08 11:16:04
你好,是的,本月不需要交增值稅,本月留抵250261.42增值稅,增值稅報(bào)表中上期留抵稅額就是可以在以后月份直接抵扣的增值稅。
2019-09-29 17:05:22
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