
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵稅額,是不是賬上不用處理,直接網(wǎng)上申報(bào)繳稅就可以了
答: 你好,是的,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅賬務(wù)處理的
上月增值稅銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)小于零,存在留底,這個(gè)留底不用做任何賬務(wù)處理,并且上月就不用交增值稅,本月可以直接銷—進(jìn)—上月留底,是嗎?
答: 你好,是的,可以繼續(xù)留底 你把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵) 這里的當(dāng)期指的是? 銷項(xiàng)必須大于進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣嗎?銷項(xiàng)不大于進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣,進(jìn)項(xiàng)就要做上期留抵?銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了才可以一起抵扣?
答: 您好!當(dāng)期就是申報(bào)所屬期,比如4月份申報(bào)3月份的,當(dāng)期就是3月,上期就是2月。 有進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣,只是銷項(xiàng)多的話,就要交稅,進(jìn)項(xiàng)多的話,就不用交稅。


夢(mèng)雨星晨 追問
2018-01-16 09:47
鄒老師 解答
2018-01-16 09:50
夢(mèng)雨星晨 追問
2018-01-16 10:04
鄒老師 解答
2018-01-16 10:05
夢(mèng)雨星晨 追問
2018-01-16 10:19
鄒老師 解答
2018-01-16 10:21