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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-08 14:54

進(jìn)項(xiàng)多了沒有抵扣完就是上期留抵了?  進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 也可以先銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)抵扣,進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣完就作為上期留抵對(duì)嗎?

宋生老師 解答

2016-04-08 11:16

您好!當(dāng)期就是申報(bào)所屬期,比如4月份申報(bào)3月份的,當(dāng)期就是3月,上期就是2月。 
有進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣,只是銷項(xiàng)多的話,就要交稅,進(jìn)項(xiàng)多的話,就不用交稅。

宋生老師 解答

2016-04-08 17:55

您好!只要沒有抵完的都可以下期抵扣。

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期末你的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30
銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)不用編制分錄
2018-01-13 16:13:12
你好,是的
2017-03-02 14:31:23
你好 應(yīng)該是 : 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2020-06-09 09:05:51
同學(xué)你好,本期末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1132.08 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)96.31 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅1132.08-96.31
2021-12-02 16:47:09
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