
我司跟A公司交易是12月份,收到貨款也是12月,但是增值稅發(fā)票是請會計師事務所代開的,開在1月。請問這樣會有什么問題嗎?另外,12月跟1月的分錄該怎么做呢?
答: 12借;銀行存款 貸;預收賬款 1月份 借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
我司跟A公司交易是12月份,出貨給A公司跟收到貨款也都是12月的,但是增值稅發(fā)票是請會計師事務所代開的開在1月。這樣會有什么問題嗎?
答: 你好!你外賬上面就當是1月份算了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會計師事務所去稅務局代開增值稅專用發(fā)票的稅率是?
答: 您好!這個是3%的稅率


江恆君 追問
2018-01-15 10:54
宋生老師 解答
2018-01-15 11:01