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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-15 10:20

12借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 
1月份 借;預(yù)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

江恆君 追問

2018-01-15 10:30

老師您好,想請問一下,我們會計在做財報時,在12月已做賬 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入  但沒有做增值稅的賬,那想請問現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢?

鄒老師 解答

2018-01-15 10:32

借;主營業(yè)務(wù)收入   貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
做這個調(diào)整分錄

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12借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 1月份 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-01-15 10:20:40
你好!你外賬上面就當(dāng)是1月份算了。
2018-01-15 10:51:24
你好 “為我司開具增值稅發(fā)票”,是什么意思?能描述一下嗎
2020-06-04 03:59:49
您好!這個是3%的稅率
2017-11-06 13:36:05
增值稅普通發(fā)票是不能抵扣的
2016-04-05 16:00:55
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