
:我十月份做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)九月份有一張票稅率開(kāi)錯(cuò)了。當(dāng)時(shí)九月份兒是在稅務(wù)局大廳按正確數(shù)據(jù)做的異常申報(bào)。十月份申報(bào)時(shí),我還是按照發(fā)票數(shù)據(jù)申報(bào)。做賬和申報(bào)中間產(chǎn)生了差額我該怎么處理?
答: 您好,產(chǎn)生的差額,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支處理就行了。
老師,我們是一般人,10月份有張票據(jù),稅率開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)成3%的啦,但申報(bào)增值稅時(shí)按正確的稅率在大廳報(bào)的,但11月份3%的又開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,按照匯總表上數(shù)據(jù)申報(bào)的話(huà),報(bào)表無(wú)法填寫(xiě)申報(bào),是不是也要去大廳手工報(bào)啊
答: 你好,你10月份就申報(bào)錯(cuò)了,要按照3%申報(bào)才對(duì),這種情況一定要去大廳申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問(wèn)一下,我做小規(guī)模的賬九月份工資申報(bào)了但是做賬忘記計(jì)提了,十月已經(jīng)在網(wǎng)廳上申報(bào)了三季度的稅,我現(xiàn)在是補(bǔ)計(jì)提到十月份還是改九月份的賬,再到稅務(wù)網(wǎng)廳上改財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅
答: 你好 ;? 那你現(xiàn)在就補(bǔ)計(jì)提到10月里面去 。 補(bǔ)計(jì)提即可。? ? 反結(jié)賬的話(huà) 你到時(shí)還得去 改財(cái)報(bào) 和申報(bào)表的??

