
老師,我們是一般人,10月份有張票據(jù),稅率開錯了,開成3%的啦,但申報增值稅時按正確的稅率在大廳報的,但11月份3%的又開了負(fù)數(shù)發(fā)票,按照匯總表上數(shù)據(jù)申報的話,報表無法填寫申報,是不是也要去大廳手工報啊
答: 你好,你10月份就申報錯了,要按照3%申報才對,這種情況一定要去大廳申報
一般納稅人,6月開票員有一張發(fā)票稅率按3%開,因稅率開錯網(wǎng)上無法申報,經(jīng)辦帶著材料前往大廳申報要求我們按正確稅率6%申報并繳納了稅額,7月份錯誤稅率發(fā)票已沖紅按正確稅率重新開票,本月如何填寫申報稅額
答: 您好,本月這兩個發(fā)票一正一負(fù),不用填寫申報表了,或者還是到稅務(wù)局非正常申報處理。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
:我十月份做賬時發(fā)現(xiàn)九月份有一張票稅率開錯了。當(dāng)時九月份兒是在稅務(wù)局大廳按正確數(shù)據(jù)做的異常申報。十月份申報時,我還是按照發(fā)票數(shù)據(jù)申報。做賬和申報中間產(chǎn)生了差額我該怎么處理?
答: 您好,產(chǎn)生的差額,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支處理就行了。

