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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-08-23 14:08

你好,內賬這么做肯定是不符合的

°C 追問

2023-08-23 14:18

那內賬是不是根據公司實際經營情況去做賬核算清楚就可以了?

東老師 解答

2023-08-23 14:18

對的,所以這個就是內賬

°C 追問

2023-08-23 17:34

固定資產也可以按含稅入,按價稅合計折舊嗎?

東老師 解答

2023-08-23 17:38

你要是說內賬就是這么做的

°C 追問

2023-08-24 08:14

還有就是內賬都是價稅合計做的,應該不存在進項稅和銷項稅的問題吧

東老師 解答

2023-08-24 08:21

對內賬是不存在這個問題的。

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相關問題討論
你好,內賬這么做肯定是不符合的
2023-08-23 14:08:43
您好,一般納稅人需要根據銷項稅額,進項稅額的差額做結轉增值稅分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2020-08-02 14:30:05
你好,這個月這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2020-03-25 17:32:33
你設置下,參考下財會2016.22
2019-10-25 16:45:35
需要把差額結轉到轉出未交增值稅的
2018-12-26 15:04:58
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